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收支预算总表 预算01表 单位: 元 单位名称:邵东县机关事务服务中心 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 7,101,518 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 7,101,518 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 914,268 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,240,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 科学技术支出 工资福利支出 文化体育与传媒支出 商品和服务支出 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 对企事业单位的补贴 医疗卫生与计划生育支出 债务利息支出 节能环保支出 债务还本支出 城乡社区支出 其他资本性支出 农林水支出 其他支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 2,171,518 17,250 4,930,000 4,880,000 50,000 本年收入合计 说明:本表为当年预算资金安排情况,不包括上年结转。 7,101,518 本年支出合计 7,101,518 本年支出合计 7,101,518 部门收入总表 预算02表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 单位名称 单位:元 总计 公共财政拨款 合计 7,101,518 7,101,518 邵东县机关事务服务中心 7,101,518 7,101,518 说明:本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 单位:元 科目编码 功能科目 类 款 总计 公共财政拨款 项 201 03 01 201 03 02 合计 7,101,518 7,101,518 行政运行(政府 办公厅(室)及 一般行政管理事 相关机构事务) 务(政府办公厅 (室)及相关机 构事务) 2,171,518 2,171,518 4,930,000 4,930,000 说明:本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 基本支出明细表(商品和服务支出) 预算05表 单位:元 单位名称:邵东县机关事务服务中心 商品和服务支出 序 号 项目名称 小计 栏 号 合计 1 公务业务费 2 办公费 印刷费 1 2 124000 179000 0 360000 179000 公务用车运行 880000 维护费 3 20000 20000 手 邮电 续 水费 电费 费 费 4 5 6 7 1000 0 1000 0 物业 公务用 其他交 差旅 维修( 租赁 会议 培训 管理 车运行 通费 费 护)费 费 费 费 费 维护费 8 9 880,00 0 880,00 0 10 11 12 13 14 15 公务 接待 费 16 其他 专用 劳务 工会 福利 商品 材料 费 经费 费 和服 费 务支 出 17 18 19 20 21 10000 70000 5000 27000 4000 15000 20000 10000 70000 5000 27000 4000 15000 20000 基本支出预算表 预算04表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 经济科目 单位:元 总计 公共财政拨款 (一)工资福利支出 914,268 914,268 1、基本工资 511,632 511,632 2、津贴补贴 360,000 360,000 42,636 42,636 1,240,000 1,240,000 1、日常公用经费 360,000 360,000 2、公务用车运行维护费 880,000 880,000 (三)对个人和家庭的补助 17,250 17,250 17,250 17,250 2,171,518 2,171,518 3、绩效工资 4、其他工资福利支出 5、奖金 6、其他社会保障缴费 7、机关事业单位基本养老保险缴费 8、职业年金缴费 (二)商品和服务支出 1、离退休人员离退费 2、离退休生活补贴 3、离休其他补贴 4、抚恤金 6、住房公积金 基本支出合计 政府性基金拨款 纳入财政专户管 事业单位经营服务 理的非税收入拨 收入 款 其他收入 财政拨款收支总表 预算08表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 收 单位:元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 7,101,518 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 7,101,518 7,101,518 7,101,518 7,101,518 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 7,101,518 本年支出合计 说明:本表为当年财政拨款情况,包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 政府性基金预算 公共财政拨款支出预算表 预算09表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 单位:元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 201 201 款 03 03 项 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 7,101,518 2,171,518 914,268 1,240,000 17,250 01 行政运行(政府办 公厅(室)及相关 机构事务) 2,171,518 2,171,518 914,268 1,240,000 17,250 02 一般行政管理事务 (政府办公厅(室 )及相关机构事务 ) 4,930,000 小计 对个人 对企事 债务 工资福 商品和服 债务利 和家庭 业单位 还本 利支出 务支出 息支出 的补助 的补贴 支出 其他资 本性支 出 4,930,000 ######## 50,000 4,930,000 ######## 50,000 其他 支出 政府性基金支出预算表 预算10表 单位名称:邵东县机关事务服务中心 单位:元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 对企事 业单位 的补贴 债务利 息支出 债务还 本支出 其他资 本性支 出 其他支 出 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算12表 单位:元 公务用车费 单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 合计 907,000 27,000 880,000 880,000 邵东县机关事务服务中心 907,000 27,000 880,000 880,000 公务用车购置

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