兴安盟人大工作委员会2018年部门预算公开表.xls
目 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、基本支出表 四、收支总表 五、收入预算总表 六、支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出表 八、三公经费预算表 录 表1 财政拨款收支预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、兴安盟本级安排 支出 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 720.97 一、一般公共服务支出 496.96 政府性基金拨 款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 一、基本支出 680.97 720.97 二、外交支出 人员经费 565.73 三、国防支出 公用经费 115.24 二、项目支出 40.00 其中:纳入预算管理的非税收入 2、中央、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1、兴安盟本级安排 六、科学技术支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 188.80 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.21 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 720.97 二十三、债务付息支出 三、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中:一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 本年支出合计 720.97 结转下年 收入总计 720.97 本年支出合计 720.97 结转下年 本年支出总计 720.97 本年支出总计 720.97 政府性基金拨 款 表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 功能科目分类 合计 类 款 项 合计 201 201 201 201 201 208 208 208 221 221 221 01 01 01 01 01 03 99 05 05 01 02 02 01 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 机关服务 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 720.97 680.97 40.00 496.96 496.96 319.85 137.11 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 456.96 456.96 319.85 137.11 40.00 40.00 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 30101 30102 30103 30107 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30309 30399 310 31002 基本支出 680.97 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 385.38 142.46 101.56 7.81 41.63 2.11 35.21 54.59 101.64 3.20 3.00 0.05 1.73 13.60 0.25 2.50 10.00 1.80 2.28 4.28 29.50 28.32 1.12 188.95 11.00 177.80 0.15 5.00 5.00 表4 收支预算总表 单位:万元 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 支出项目(性质) 预算数 496.96 一、基本支出 680.97 720.97 二、外交支出 人员经费 565.73 三、国防支出 公用经费 115.24 四、公共安全支出 二、项目支出 40.00 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、兴安盟本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 1、兴安盟本级安排 720.97 一、一般公共服务支出 预算数 其中:纳入预算管理的非税收入 2、中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 八、社会保障和就业支出 其中:纳入专户管理的教育收费收入 188.80 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.21 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 720.97 二十三、债务付息支出 八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中:一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入(含教育收费) 本年支出合计 其他资金 720.97 结转下年 本年支出合计 720.97 六、结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 720.97 本年支出总计 720.97 本年支出总计 720.97 表5 部门收入预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 合计 201 201 201 201 201 208 208 208 221 221 221 01 01 01 01 01 03 99 05 05 01 02 02 01 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 机关服务 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 上年 结转 总计 政府性基金预 一般公共预算拨款 算拨款 720.97 720.97 496.96 496.96 319.85 137.11 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 496.96 496.96 319.85 137.11 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 预算数 其中:教育收 费收入 事业单 附属单 上级补 位经营 位上缴 助收入 收入 收入 其他收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门支出预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 类 科目编码 款 项 单位:万元 科目名称 合计 201 201 201 201 201 208 208 208 221 221 221 01 01 01 01 01 03 99 05 05 01 02 02 01 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 机关服务 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 720.97 680.97 40.00 496.96 496.96 319.85 137.11 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 456.96 456.96 319.85 137.11 40.00 40.00 40.00 188.80 188.80 188.80 35.21 35.21 35.21 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 科目编码 类 款 项 合计 注:本单位无政府性基金财政拨款 单位:万元 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出表 总计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 上年预算数 项目 合计 一般公共预算拨 政府性基金拨款 款 合计 本年预算数 一般公共预算拨 政府性基金拨款 款 合计 本年比上年增减情况 一般公共预算拨 政府性基金拨款 款 合计 34.38 34.38 34.30 34.30 -0.08 -0.08 2、公务接待费 1.31 1.31 1.80 1.80 0.49 0.49 3、公务用车购置及运行费 33.07 33.07 32.50 32.50 -0.57 -0.57 其中:公务用车运行维护费 33.07 33.07 32.50 32.50 -0.57 -0.57 1、因公出国境费 公务用车购置费