南县光荣院.XLS.xls
收入支出决算总表 部门:南县光荣院 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 1 48,07 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 3,58 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 51,65 使用非财政拨款结余 28 0,00 年初结转和结余 29 2,42 30 总计 31 54,07 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 1 — 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,00 4,14 54,07 部门:南县光荣院 科目编码 类 款 项 208 20808 2080899 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 51,65 51,65 51,65 51,65 48,07 48,07 48,07 48,07 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 3,58 3,58 3,58 支出决算表 部门:南县光荣院 科目编码 类 款 项 208 20808 2080899 20819 2081901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 本年支出合计 基本支出 1 2 49,93 49,93 47,51 47,51 2,42 2,42 49,93 49,93 47,51 47,51 2,42 2,42 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:南县光荣院 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 项目 栏次 48,07 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 48,07 本年支出合计 2,42 年末财政拨款结转和结余 2,42 0,00 0,00 50,49 总计 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 — 4 — 公开04表 金额单位:万元 支 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 50,49 0,00 0,00 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:南县光荣院 本年支出 科目编码 类 款 项 208 20808 2080899 20819 2081901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 抚恤 其他优抚支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 49,93 49,93 47,51 47,51 2,42 2,42 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 49,93 49,93 47,51 47,51 2,42 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门:南县光荣院 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 经济分类 科目编码 18,74 302 9,09 30201 0,00 30202 3,00 30203 0,00 30204 4,74 30205 0,59 30206 0,00 30207 0,03 30208 0,00 30209 0,00 30211 0,21 30212 0,00 30213 1,08 30214 8,04 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,49 30224 6,63 30225 0,10 30226 0,49 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 0,33 30240 30299 人员经费合计 26,78 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 。 — 6 — 公用经费 经济分类 决算数 科目编码 21,40 307 0,59 30701 0,00 30702 0,00 310 0,00 31001 0,03 31002 0,00 31003 1,17 31005 0,00 31006 0,00 31007 0,29 31008 0,00 31009 3,47 31010 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,09 31021 0,00 31022 0,00 31099 0,84 399 11,36 39906 0,18 39907 0,00 39908 1,47 39999 0,45 0,00 1,46 公用经费合计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,15 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 部门:南县光荣院 预算数 合计 1,47 因公出国( 境)费 0,00 决 公务用车购置及运行费 小计 1,47 公务接待 费 公务用车购 公务用车运行 置费 费 0,00 1,47 0,00 合计 1,47 注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 拨款“三公"经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 决算数 因公出国( 境)费 0,00 公务用车购置及运行费 小计 1,47 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0,00 1,47 公务接待 费 0,00 “三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:南县光荣院 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏 合 次 计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0,00 0,00 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 结余情况。 出,故本表无数据。 0,00 0,00 年末结转和结余 6 0,00 0,00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门:南县光荣院 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 1 2 0,00 0,00 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 — 9.%d — 出决算表 年支出 表无数据。 公开09表 金额单位:万元 年末结转和结余 项目支出 3 0,00