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内蒙古人大常委会兴安盟工作委员会办公室2019年部门预算公开表.xls

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目 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 录 财政拨款收支预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、兴安盟本级安排 单位:万元 支出 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 658.56 一、一般公共服务支出 582.33 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 一、基本支出 603.56 658.56 二、外交支出 人员经费 482.92 三、国防支出 公用经费 120.64 二、项目支出 55.00 其中:纳入预算管理的非税收入 2、中央、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1、兴安盟本级安排 六、科学技术支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 33.67 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 42.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 658.56 二十四、转移性支出 三、上年结转 二十五、债务还本支出 其中:一般公共预算拨款 二十六、债务付息支出 政府性基金预算拨款 二十七、债务发行费支出 本年支出合计 658.56 结转下年 收入总计 658.56 本年支出合计 658.56 结转下年 本年支出总计 658.56 本年支出总计 658.56 政府性基金拨款 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 功能科目分类 合计 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 201 01 基本支出 项目支出 科目名称 人大事务 658.56 603.56 55.00 582.33 527.33 55.00 582.33 527.33 55.00 348.94 201 01 01 行政运行 348.94 201 01 02 一般行政管理事务 55.00 201 01 03 机关服务 178.39 178.39 社会保障和就业支出 33.67 33.67 33.67 33.67 33.67 33.67 42.57 42.57 住房改革支出 42.57 42.57 住房公积金 42.57 42.57 208 208 05 208 行政事业单位离退休 05 01 221 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 221 221 02 02 01 55.00 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 603.56 工资福利支出 453.17 30101 基本工资 179.71 30102 津贴补贴 112.43 30103 奖金 9.29 30106 伙食补助费 0.30 30107 绩效工资 53.02 30112 其他社会保障缴费 2.11 30113 住房公积金 42.57 30199 其他工资福利支出 53.72 302 商品和服务支出 109.33 30201 办公费 6.55 30202 印刷费 4.11 30204 手续费 0.06 30207 邮电费 2.00 30211 差旅费 20.84 30213 维修(护)费 0.30 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 30214 租赁费 30215 会议费 2.50 30216 培训费 5.90 30217 公务接待费 1.69 30228 工会经费 2.28 30229 福利费 5.18 30231 公务用车运行维护费 30.50 30239 其他交通费用 25.53 30299 其他商品和服务支出 1.88 303 对个人和家庭的补助 39.07 30301 离休费 14.12 30302 退休费 19.55 30305 生活补助 5.40 30309 奖励金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 2.00 2.00 部门收支预算总表 单位:万元 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 支出项目(性质) 预算数 582.33 一、基本支出 603.56 658.56 二、外交支出 人员经费 482.92 三、国防支出 公用经费 120.64 四、公共安全支出 二、项目支出 55.00 五、教育支出 三、经营支出 1、兴安盟本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 1、兴安盟本级安排 658.56 一、一般公共服务支出 预算数 其中:纳入预算管理的非税收入 2、中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 八、社会保障和就业支出 其中:纳入专户管理的教育收费收入 五、对附属单位补助支 33.67 出 六、其他支出 九、卫生健康支出 四、经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 42.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 658.56 二十四、转移性支出 八、上年结转 二十五、债务还本支出 其中:一般公共预算拨款 二十六、债务付息支出 政府性基金预算拨款 二十七、债务发行费支出 事业收入(含教育收费) 本年支出合计 其他资金 658.56 结转下年 本年支出合计 658.56 六、结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 658.56 本年支出总计 658.56 本年支出总计 658.56 部门收入预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 201 01 人大事务 上年结 政府性基金预 一般公共预算拨款 转 算拨款 总计 658.56 658.56 582.33 582.33 582.33 582.33 201 01 01 行政运行 348.94 348.94 201 01 02 一般行政管理事务 55.00 55.00 201 01 03 机关服务 178.39 178.39 社会保障和就业支出 33.67 33.67 行政事业单位离退休 33.67 33.67 归口管理的行政单 位离退休 33.67 33.67 住房保障支出 42.57 42.57 住房改革支出 42.57 42.57 住房公积金 42.57 42.57 208 208 05 208 05 01 221 221 221 02 02 01 预算数 其中:教育收 费收入 附属单 经营收 上级补 位上缴 入 助收入 收入 其他收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门支出预算总表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 201 01 人大事务 合计 基本支出 项目支出 658.56 603.56 55.00 582.33 527.33 55.00 582.33 527.33 55.00 348.94 201 01 01 行政运行 348.94 201 01 02 一般行政管理事务 55.00 201 01 03 机关服务 178.39 178.39 社会保障和就业支出 33.67 33.67 行政事业单位离退休 33.67 33.67 归口管理的行政单位 离退休 33.67 33.67 住房保障支出 42.57 42.57 住房改革支出 42.57 42.57 住房公积金 42.57 42.57 208 208 05 208 05 01 221 221 221 02 02 01 经营支出 55.00 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 其他支出 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出表 科目名称 类 款 总计 项 合计 注:本单位无政府性基金财政拨款 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出预算表 兴安盟人大工作委员会办公室 上年预算数 项目 合计 合计 一般公共预 算拨款 上年执行数 政府性基 金拨款 合计 一般公共 政府性基 预算拨款 金拨款 合计 本年预算数 本年预算比上年预算增减情况 一般公共预 政府性基 算拨款 金拨款 合计 一般公共预 政府性基 算拨款 金拨款 单位:万元 本年预算比上年执行数增减情况 合计 一般公共预 算拨款 34.30 34.30 54.49 54.49 36.69 36.69 2.39 2.39 -17.80 -17.80 2、公务接待费 1.80 1.80 0.98 0.98 1.69 1.69 -0.11 -0.11 0.71 0.71 3、公务用车购置及运行费 32.50 32.50 53.51 53.51 35.00 35.00 2.50 2.50 -18.51 -18.51 其中:公务用车运行维护费 32.50 32.50 53.51 53.51 35.00 35.00 2.50 2.50 -18.51 -18.51 1、因公出国境费 公务用车购置费 政府性基 金拨款

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