盟人大2017年预算公开表.xls
2017年兴安盟本级部门预算公开表 部门(单位)名称: 部门(单位)负责人: 部门(单位)制表人: 制表日期: 部门预算公开01表 部 门 收 支 预 算 总 表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 收 单位:万元 入 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1、盟本级安排 支 预算数 功能分类 766.78 一、一般公共服务支出 出 预算数 支出项目(性质) 预算数 553.78 一、基本支出 686.78 人员经费 579.08 766.78 二、外交支出 其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出 公用经费 107.70 2、中央、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出 80.00 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、盟本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、中央、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 三、事业收入 八、社会保障和就业支出 其中:纳入专户管理的教育收费收入 五、对附属单位补助支出 175.22 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 37.78 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 766.78 二十三、债务付息支出 八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 其中:一般公共预算拨款 766.78 六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入(含教育收费) 其他资金 本年支出合计 766.78 本年支出总计 766.78 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 766.78 本年支出总计 766.78 部门预算公开02表 部 门 收 入 预 算 总 表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 科目编码 科目名称 合 计 766.78 合计 553.78 201 一般公共服务支出 553.78 20101 人大事务 342.14 2010101 行政运行 131.64 2010103 机关服务 80.00 2010199 其他人大事务支出 175.22 208 社会保障和就业支出 175.22 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休175.22 37.78 221 住房保障支出 37.78 22102 住房改革支出 37.78 2210201 住房公积金 单位:万元 一般公共 政府性基 上年结转 预算拨款 金预算拨 收 入 款收入 766.78 553.78 553.78 342.14 131.64 80.00 175.22 175.22 175.22 37.78 37.78 37.78 事业收入 预算数 用事业 事业单 附属单 上级补 其他收 基金弥 位上缴 其中: 位经营 助收入 入 补收支 收入 教育收费 收入 差额 收 入 部门预算公开03表 部 门 支 出 预 算 总 表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 单位:万元 合 计 基本支出 766.78 686.78 80.00 553.78 473.78 80.00 553.78 473.78 80.00 2010101 行政运行 342.14 342.14 2010103 机关服务 131.64 131.64 2010199 其他人大事务支出 80.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 221 175.22 175.22 175.22 175.22 175.22 37.78 37.78 住房改革支出 37.78 37.78 住房公积金 37.78 37.78 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 22102 2210201 80.00 175.22 行政事业单位离退休 项目支出 事业单位经营支出 对下级单位弥补支 出 上缴上级支出 部门预算公开04表 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 收 入 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1、盟本级安排 其中:纳入预算管理的非税收入 2、中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1、盟本级安排 2、中央、自治区提前下达专项资金 本年收入合计 三、上年结转 其中:一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 单位:万元 支 预算数 支出功能(功能分类) 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算拨款 766.78 一、一般公共服务支出 766.78 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 766.78 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 结转下年 553.78 766.78 本年支出总计 出 支出项目 (性质) 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算拨款 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 686.78 579.08 107.70 80.00 766.78 本年支出合计 结转下年 766.78 766.78 本年支出总计 766.78 175.22 37.78 部门预算公开05表一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 合计 201 20101 2010101 2010103 2010199 208 20805 2080501 221 22102 2210201 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 机关服务 其他人大事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 766.78 553.78 553.78 342.14 131.64 80.00 175.22 175.22 175.22 37.78 37.78 37.78 基本支出 项目支出 686.78 473.78 473.78 342.14 131.64 80.00 80.00 80.00 80.00 175.22 175.22 175.22 37.78 37.78 37.78 部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 经济分类科目 科目编码 合计 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30199 302 30201 30202 30204 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30309 30311 310 31002 财政拨款支出 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 其他资本性支出 办公设备购置 一般公共预算财政拨款 686.78 353.58 146.02 108.84 8.94 2.11 0.50 31.74 55.42 107.70 5.65 2.60 0.10 3.80 14.50 0.50 10.00 4.71 1.31 2.28 4.32 29.07 28.12 0.75 213.00 11.02 164.20 37.78 12.50 12.50 政府性基金预算拨款 部门预算公开08表 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况 一般公共预 政府性基金 算拨款 预算拨款 增减额 项目 一般公共预 政府性基金 算拨款 预算拨款 合计 合 计 合计 增减% 65.44 65.44 34.38 34.38 -31.06 47.46 2、公务接待费 1.40 1.40 1.31 1.31 -0.09 6.43 3、公务用车购置及运行费 64.04 64.04 33.07 33.07 -30.97 48.36 其中:(1)公务用车运行维 护费 64.04 64.04 33.07 33.07 -30.97 48.36 1、因公出国(境)费用 (2)公务用车购置费 部门预算公开07表 政府性基金预算支出表 单位名称:兴安盟人大工作委员会办公室 单位:万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合 合计 注:本表无数据,公开空表下说明。 计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00