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收入支出决算总表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 2019年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 3 22 066 747,26 57 562 547,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 629 10 926 294,77 0,00 641,49 90 555 936,26 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 金额单位:元 公开01表 支 出 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 56 9 1 决算数 6 966 532,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 344,00 421 636,22 0,00 617 554,16 944 034,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 761,40 0,00 0,00 75 562 14 993 862,33 0,00 073,93 90 555 936,26 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 208 20801 2080101 20807 2080705 2080799 20808 2080801 210 21007 2100799 212 21203 2120399 21208 2120801 2120899 213 21301 2130199 21303 2130314 21305 2130501 2130599 21307 2130701 229 22999 2299901 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 629 135 748 748 35 35 351 351 377 125 125 109 29 80 143 143 237 237 237 169 607 607 562 053 509 709 522 522 10 10 676 78 598 500 500 000 000 000 2 629 135 748 748 35 35 351 351 377 125 125 109 29 80 143 143 237 237 237 169 607 607 562 053 509 709 522 522 10 10 676 78 598 500 500 000 000 000 79 11 10 10 58 57 57 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 防汛 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 5 5 1 1 2 2 2 294,77 039,45 239,45 239,45 000,00 000,00 800,00 800,00 727,20 304,00 304,00 358,00 358,00 000,00 065,20 065,20 534,00 534,00 534,00 691,68 144,17 144,17 547,51 396,26 151,25 302,44 849,44 849,44 000,00 000,00 453,00 000,00 453,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 79 11 10 10 58 57 57 7 5 5 1 1 2 2 2 294,77 039,45 239,45 239,45 000,00 000,00 800,00 800,00 727,20 304,00 304,00 358,00 358,00 000,00 065,20 065,20 534,00 534,00 534,00 691,68 144,17 144,17 547,51 396,26 151,25 302,44 849,44 849,44 000,00 000,00 453,00 000,00 453,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 收入决算表 2019年度 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中:教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位:元 公开02表 其他收入 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 208 20805 2080501 20807 2080705 2080799 20808 2080801 20820 2082001 20826 2082699 210 21007 2100717 2100799 212 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120801 2120899 21299 2129901 213 21301 2130108 2130199 项 2019年度 目 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 75 一般公共服务支出 6 政府办公厅(室)及相关机构事务 6 行政运行 6 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 56 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 52 征地和拆迁补偿支出 51 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 病虫害控制 其他农业支出 3 3 9 7 7 1 562 966 599 599 35 35 331 331 385 96 96 39 21 17 143 143 96 96 9 9 421 421 179 242 617 817 210 607 6 6 178 676 501 615 615 944 913 9 904 862,33 532,05 732,05 732,05 000,00 000,00 800,00 800,00 344,00 745,20 745,20 595,04 924,00 671,04 065,20 065,20 800,00 800,00 138,56 138,56 636,22 636,22 102,22 534,00 554,16 144,17 000,00 144,17 240,00 240,00 479,38 487,87 991,51 690,61 690,61 034,50 912,24 610,00 302,24 基本支出 13 6 6 6 3 3 3 1 2 621 966 599 599 35 35 331 331 385 96 96 39 21 17 143 143 96 96 9 9 421 421 179 242 615 475,28 532,05 732,05 732,05 000,00 000,00 800,00 800,00 344,00 745,20 745,20 595,04 924,00 671,04 065,20 065,20 800,00 800,00 138,56 138,56 636,22 636,22 102,22 534,00 690,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 690,61 615 690,61 004 511,00 663 488,00 9 610,00 653 878,00 21305 2130501 2130599 21307 2130701 229 22999 2299901 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1 1 1 1 1 743 099,26 54 000,00 689 099,26 287 023,00 287 023,00 227 761,40 227 761,40 227 761,40 54 54 1 1 1 287 287 227 227 227 000,00 000,00 0,00 023,00 023,00 761,40 761,40 761,40 决算表 金额单位:元 公开03表 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 61 941 387,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 001 863,55 817 144,17 210 000,00 607 144,17 6 240,00 6 240,00 52 178 479,38 51 676 487,87 501 991,51 0,00 0,00 8 939 523,50 7 250 424,24 0,00 7 250 424,24 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689 1 689 099,26 0,00 099,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 22 57 项目(按功能分类) 3 栏 次 066 747,26 一、一般公共服务支出 562 547,51 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 79 10 10 629 926 926 90 555 294,77 本年支出合计 641,49 年末财政拨款结转和结余 641,40 0,09 936,26 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额单位:元 公开04表 支 行次 转结余情况。 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 10 11 12 6 966 532,05 6 966 532,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 344,00 385 344,00 0,00 421 636,22 421 636,22 0,00 0,00 0,00 0,00 56 617 554,16 4 439 074,78 52 178 479,38 9 944 034,50 9 944 034,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227 761,40 1 227 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 562 14 993 862,33 073,93 23 9 384 609 382,95 005,71 52 5 178 384 479,38 068,22 90 555 936,26 32 993 388,66 57 562 547,60 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 208 20805 2080501 20807 2080705 2080799 20808 2080801 20820 2082001 20826 2082699 210 21007 2100717 2100799 212 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21299 2129901 213 21301 2130108 2130199 21305 2130501 2130599 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 病虫害控制 其他农业支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 本年支出合计 基本支出 1 23 384 6 966 6 599 6 599 35 35 331 331 385 96 96 39 21 17 143 143 96 96 9 9 421 421 179 242 4 439 817 210 607 6 6 3 615 3 615 9 944 7 913 9 7 904 1 743 54 1 689 2 621 966 599 599 35 35 331 331 385 96 96 39 21 17 143 143 96 96 9 9 421 421 179 242 615 382,95 532,05 732,05 732,05 000,00 000,00 800,00 800,00 344,00 745,20 745,20 595,04 924,00 671,04 065,20 065,20 800,00 800,00 138,56 138,56 636,22 636,22 102,22 534,00 074,78 144,17 000,00 144,17 240,00 240,00 690,61 690,61 034,50 912,24 610,00 302,24 099,26 000,00 099,26 13 6 6 6 3 3 3 1 475,28 532,05 732,05 732,05 000,00 000,00 800,00 800,00 344,00 745,20 745,20 595,04 924,00 671,04 065,20 065,20 800,00 800,00 138,56 138,56 636,22 636,22 102,22 534,00 690,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 690,61 615 690,61 004 511,00 663 488,00 9 610,00 653 878,00 54 000,00 54 000,00 0,00 21307 2130701 229 22999 2299901 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 1 1 287 023,00 287 023,00 227 761,40 227 761,40 227 761,40 1 1 1 287 287 227 227 227 023,00 023,00 761,40 761,40 761,40 出决算表 金额单位:元 公开05表 项目支出 9 8 7 7 1 1 3 762 907,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 384,17 817 144,17 210 000,00 607 144,17 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00 939 523,50 250 424,24 0,00 250 424,24 689 099,26 0,00 689 099,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 2019年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 301 工资福利支出 5 717 436,83 302 30101 基本工资 2 195 102,22 30201 办公费 30102 津贴补贴 1 106 000,00 30202 印刷费 30103 奖金 300 132,32 30203 咨询费 30106 伙食补助费 144 000,00 30204 手续费 30107 绩效工资 037 133,73 30205 水费 1 商品和服务支出 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 314 468,56 30206 电费 30109 职业年金缴费 152 600,00 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保 险缴费 96 000,00 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助 缴款 0,00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴 费 0,00 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支 出 303 对个人和家庭的补 助 000,00 30212 因公出国(境) 费用 0,00 30213 维修(护)费 0,00 30214 租赁费 552 610,40 30215 会议费 96 745,20 30216 培训费 372 30301 离休费 30302 退休费 0,00 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 0,00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 065,20 30224 被装购置费 143 30305 生活补贴 30306 救济费 0,00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0,00 30227 委托业务费 30308 助学金 0,00 30228 工会经费 30309 奖励金 0,00 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 人员经费合计 144 168 6 270 800,00 30225 专用燃料费 000,00 30231 公务用车运行维 护费 0,00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 047,23 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 拨款基本支出决算表 金额单位:元 公开06表 公用经费 金额 7 经济分类科 目编码 科目名称 金额 171 628,05 307 债务利息及费用支 出 0,00 876 281,04 30701 国内债务付息 0,00 650 156,00 30702 国外债务付息 0,00 0,00 30703 国内债务发行费 用 0,00 534,00 30704 国外债务发行费 用 0,00 142 36 800,00 310 资本性支出 179 800,00 143 796,00 31001 房屋建筑物购建 0,00 169 440,00 31002 办公设备购置 0,00 0,00 31003 专用设备购置 0,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 大型修缮 0,00 104 800,00 31006 0,00 31007 356 信息网络及软件 购置更新 0,00 200,00 31008 物资储备 0,00 0,00 31009 土地补偿 0,00 62 000,00 31010 安置补助 0,00 74 600,00 310111 202 932,32 31012 56 000,00 31013 0,00 31019 地上附着物和青 苗补偿 0,00 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 0,00 179 800,00 0,00 3 528 0,00 31021 文物和陈列品购 置 0,00 747,00 31022 无形资产购置 0,00 其他资本性支出 0,00 26 000,00 31099 272 400,00 312 对企业补助 0,00 48 000,00 31201 资本金注入 0,00 65 000,00 31203 政府投资基金股 权投资 0,00 355 0,00 31204 费用补贴 0,00 0,00 31205 利息补贴 0,00 其他对企业补助 0,00 941,69 31299 399 其他支出 0,00 39906 赠与 0,00 39907 39908 39999 公用支出合计 国家赔偿费用支 出 0,00 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0,00 0,00 7 351 428,05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 2019年度 金额单位:元 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 629 800,00 447 732,32 1.因公出国(境)费 2 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 3 329 800,00 244 800,00 (1)公务用车购置费 4 179 800,00 179 800,00 (2)公务用车运行维护费 5 150 000,00 65 000,00 3.公务接待费 6 300 000,00 202 932,32 (1)国内接待费 7 300 000,00 202 932,32 其中:外事接待费 8 0,00 0,00 (2)国(境)外接待费 9 0,00 0,00 二、相关统计数 10 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 1 4.公务用车保有量(辆) 14 2 5.国内公务接待批次(个) 15 289 其中:外事接待批次(个) 16 0 6.国内公务接待人次(人) 17 2 029 其中:外事接待人次(人) 18 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预 算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 212 21208 2120801 2120899 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 562 562 562 053 509 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 57 57 57 57 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 547,51 547,51 547,51 396,26 151,25 政拨款收入支出决算表 金额单位:元 公开08表 本年支出 52 52 52 51 小计 基本支出 项目支出 3 178 178 178 676 501 4 5 178 178 178 676 501 479,38 479,38 479,38 487,87 991,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 52 52 51 479,38 479,38 479,38 487,87 991,51 年末结转和结余 5 5 5 5 6 384 384 384 376 7 068,22 068,22 068,22 908,48 159,74 国有资产占用情况表 编制单位:兴国县潋江镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 2019年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位:台、辆、套 公开09表 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

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