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益阳市兰溪镇人民政府2019年部门决算公开附表.xls

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收入支出决算总表 部门:益阳市兰溪镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1 6,368.01 2 192.50 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 1,249.98 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 7,810.49 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 1,855.20 27 总计 28 9,665.69 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 1 — 决算总表 公开01表 单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 2,005.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 489.23 253.78 128.18 640.59 388.00 2,356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 97.32 0.00 3.50 1,525.30 7,925.37 0.00 1,740.32 9,665.69 部门:益阳市兰溪镇人民政府 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010302 2010399 20106 2010602 2010605 2010699 20199 2019999 206 20699 2069999 207 20701 2070101 2070114 20799 2079999 208 20802 2080299 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 210 21007 2100799 21011 2101101 211 21103 2110302 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 一般行政管理事务 财政国库业务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 旅游行业业务管理 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 本年收入合计 1 7,810.49 2,065.45 2,031.45 1,700.45 16.00 315.00 24.00 7.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 253.78 3.00 3.00 140.93 140.93 70.00 70.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 640.59 434.00 421.00 财政拨款收入 2 6,560.51 2,065.45 2,031.45 1,700.45 16.00 315.00 24.00 7.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 253.78 3.00 3.00 140.93 140.93 70.00 70.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 640.59 434.00 421.00 2110399 21104 2110402 21199 2119901 212 21201 2120101 21203 2120303 21208 2120899 21211 2121100 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130305 2130306 2130399 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 220 22001 2200110 221 22101 2210199 22102 2210201 224 22401 2240106 229 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 其他城乡社区支出 2129901 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 国土整治 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 其他支出 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 388.00 13.00 13.00 223.00 223.00 8.00 8.00 84.00 84.00 60.00 60.00 2,356.57 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 847.86 25.00 637.86 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 1,350.48 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 388.00 13.00 13.00 223.00 223.00 8.00 8.00 84.00 84.00 60.00 60.00 2,356.57 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 847.86 25.00 637.86 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 100.50 22960 2296002 2296003 22999 2299901 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 100.50 86.50 14.00 1,249.98 1,249.98 100.50 86.50 14.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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2079999 208 20802 2080299 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 210 21007 2100799 21011 2101101 211 21103 2110302 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 一般行政管理事务 财政国库业务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 旅游行业业务管理 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 本年支出合计 1 7,925.37 2,005.52 1,971.52 1,640.52 16.00 315.00 24.00 7.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 253.78 3.00 3.00 140.93 140.93 70.00 70.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 640.59 434.00 421.00 基本支出 2 4,644.57 1,667.52 1,640.52 1,640.52 0.00 0.00 17.00 0.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 180.78 0.00 0.00 140.93 140.93 0.00 0.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 0.00 0.00 0.00 2110399 21104 2110402 21199 2119901 212 21201 2120101 21203 2120303 21208 2120899 21211 2121100 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130305 2130306 2130399 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 220 22001 2200110 221 22101 2210199 22102 2210201 224 22401 2240106 229 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 其他城乡社区支出 2129901 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 国土整治 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 其他支出 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 388.00 13.00 13.00 223.00 223.00 8.00 8.00 84.00 84.00 60.00 60.00 2,356.57 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 847.86 25.00 637.86 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 1,525.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.86 0.00 637.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 1,424.80 22960 2296002 2296003 22999 2299901 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 100.50 86.50 14.00 1,424.80 1,424.80 0.00 0.00 0.00 1,424.80 1,424.80 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 公开03表 单位:万元 项目支出 3 3,280.80 338.00 331.00 0.00 16.00 315.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 3.00 3.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.59 434.00 421.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 375.00 0.00 0.00 223.00 223.00 8.00 8.00 84.00 84.00 60.00 60.00 1,718.71 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 210.00 25.00 0.00 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 能存在尾差。 100.50 86.50 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:益阳市兰溪镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项目 1 栏次 6,368.01 一、一般公共服务支出 192.50 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 6,560.51 本年支出合计 779.94 年末财政拨款结转和结余 779.94 0.00 7,340.45 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 — 4 — 公开04表 单位:万元 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 2,005.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 489.23 253.78 128.18 640.59 388.00 2,356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 97.32 0.00 3.50 100.50 3 2,005.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 489.23 253.78 128.18 640.59 296.00 2,356.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 97.32 0.00 3.50 0.00 4 6,500.57 839.87 6,308.07 839.87 192.50 0.00 7,340.45 7,147.95 192.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.50 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 公开05表 单位:万元 部门:益阳市兰溪镇人民政府 本年支出 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010302 2010399 20106 2010602 2010605 2010699 20199 2019999 206 20699 2069999 207 20701 2070101 2070114 20799 2079999 208 20802 2080299 20805 2080505 20807 2080799 20808 2080801 210 21007 2100799 21011 2101101 211 21103 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 一般行政管理事务 财政国库业务 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 旅游行业业务管理 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 合计 1 6,308.07 2,005.52 1,971.52 1,640.52 16.00 315.00 24.00 7.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 253.78 3.00 3.00 140.93 140.93 70.00 70.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 640.59 434.00 基本支出 2 3,219.78 1,667.52 1,640.52 1,640.52 0.00 0.00 17.00 0.00 2.00 15.00 10.00 10.00 2.40 2.40 2.40 489.23 484.23 474.23 10.00 5.00 5.00 180.78 0.00 0.00 140.93 140.93 0.00 0.00 39.85 39.85 128.18 10.75 10.75 117.43 117.43 0.00 0.00 项目支出 3 3,088.30 338.00 331.00 0.00 16.00 315.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 3.00 3.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.59 434.00 2110302 2110399 21104 2110402 21199 2119901 212 21201 2120101 21203 2120303 21299 2129901 213 21301 2130199 21303 2130305 2130306 2130399 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 220 22001 2200110 221 22101 2210199 22102 2210201 224 22401 2240106 水体 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区支出 2129901 农林水支出 农业 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 国土整治 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 421.00 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 296.00 13.00 13.00 223.00 223.00 60.00 60.00 2,356.57 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 847.86 25.00 637.86 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.86 0.00 637.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.32 1.00 1.00 96.32 96.32 3.50 3.50 3.50 421.00 13.00 96.59 96.59 110.00 110.00 283.00 0.00 0.00 223.00 223.00 60.00 60.00 1,718.71 1,334.73 1,334.73 52.98 23.00 5.00 24.98 6.00 2.00 4.00 210.00 25.00 0.00 40.00 42.00 103.00 115.00 115.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 能存在尾差。 — 5.%d — 部门:益阳市兰溪镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 1,743.10 302 521.69 30201 367.45 30202 101.09 30203 64.34 30204 0.00 30205 140.93 30206 0.00 30207 244.52 30208 51.20 30209 48.96 30211 111.95 30212 0.00 30213 90.96 30214 820.17 30215 2.18 30216 0.00 30217 0.00 30218 39.85 30224 772.08 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 3.96 30229 0.00 30231 2.10 30239 30240 30299 人员经费合计 2,563.27 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目编 科目名称 决算数 码 商品和服务支出 656.51 307 办公费 66.88 30701 印刷费 18.66 30702 咨询费 0.00 310 手续费 1.00 31001 水费 23.12 31002 电费 26.89 31003 邮电费 2.37 31005 取暖费 0.00 31006 物业管理费 25.96 31007 差旅费 20.62 31008 因公出国(境)费用 0.00 31009 维修(护)费 33.50 31010 租赁费 0.00 31011 会议费 12.04 31012 培训费 11.52 31013 公务接待费 18.00 31019 专用材料费 230.00 31021 被装购置费 0.00 31022 专用燃料费 0.00 31099 劳务费 121.25 399 委托业务费 0.00 39906 工会经费 0.00 39907 福利费 0.00 39908 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他交通费用 10.57 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 34.12 公用经费合计 况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 6 — 公开06表 单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.51 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决 编制单位:益阳市兰溪镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 20.00 因公出国( 境)费 2 小计 3 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车 置费 运行费 4 0.00 5 0.00 0.00 合计 因公出国( 境)费 6 7 8 20.00 18.00 0.00 注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 — %d — 公"经费支出决算表 公开07表 单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 公务接 公务用车购 公务用车运 待费 置费 行费 10 0.00 11 0.00 12 0.00 18.00 预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当 ,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:益阳市兰溪镇人民政府 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 212 21208 2120899 21211 2121100 229 22960 2296002 2296003 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.50 92.00 8.00 8.00 84.00 84.00 100.50 100.50 86.50 14.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四 — 7.%d — 政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 192.50 92.00 8.00 8.00 84.00 84.00 100.50 100.50 86.50 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 6 192.50 92.00 8.00 8.00 84.00 84.00 100.50 100.50 86.50 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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