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16.益阳市赫山区统计局2018年决算公开表.xls

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收入支出决算公开表 部门:益阳市赫山区统计局 收入 项目 栏次 行次 金额 1 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 1 2 703.40 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0.00 0.00 0.00 44.16 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 22 747.57 23 0.00 24 104.59 25 0.00 26 27 28 总计 29 852.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 1 — 决算公开表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 行次 30 31 569.87 0.00 三、国防支出 32 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 619.29 0.00 0.00 0.00 232.86 0.00 年末结转和结余 总计 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 金额 2 852.16 部门:益阳市赫山区统计局 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20105 2010501 2010502 208 20805 2080505 213 21305 2130599 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 747.57 698.14 698.14 694.14 4.00 31.10 31.10 31.10 0.50 0.50 0.50 17.83 17.83 17.83 703.40 653.98 653.98 649.98 4.00 31.10 31.10 31.10 0.50 0.50 0.50 17.83 17.83 17.83 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算公开表 财决公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五入可能存在尾差。 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.16 44.16 44.16 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算公开表 部门:益阳市赫山区统计局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20105 2010501 2010502 208 20805 2080505 213 21305 2130599 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 619.29 569.87 569.87 565.87 4.00 31.10 31.10 31.10 0.50 0.50 0.50 17.83 17.83 17.83 614.79 565.87 565.87 565.87 0.00 31.10 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 17.83 17.83 17.83 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 3.%d — 算公开表 能存在尾差。 财决公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 4.50 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算公开表 部门:益阳市赫山区统计局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 703.40 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 703.40 本年支出合计 104.59 年末财政拨款结转和结余 104.59 0.00 808.00 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 — 4 — 决算公开表 财决公开04表 金额单位:万元 支 行次 出 合计 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 569.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 619.29 188.70 569.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 619.29 188.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.00 808.00 0.00 和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 部门:益阳市赫山区统计局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 20105 2010501 2010502 208 20805 2080505 213 21305 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 104.59 104.59 104.59 104.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.59 104.59 104.59 104.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 703.40 653.98 653.98 649.98 4.00 31.10 31.10 31.10 0.50 0.50 0.50 17.83 17.83 17.83 698.90 649.98 649.98 649.98 0.00 31.10 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 17.83 17.83 17.83 4.50 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 四舍五入可能存在尾差。 — 5.%d — 619.29 569.87 569.87 565.87 4.00 31.10 31.10 31.10 0.50 0.50 0.50 17.83 17.83 17.83 614.79 565.87 565.87 565.87 0.00 31.10 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 17.83 17.83 17.83 财决公开05表 金额单位:万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 4.50 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 188.70 188.70 188.70 188.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.70 188.70 188.70 188.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:益阳市赫山区统计局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编 码 284.52 302 82.64 30201 45.70 30202 62.26 30203 0.00 30204 0.00 30205 36.00 30206 5.60 30207 13.37 30208 0.00 30209 0.00 30211 28.65 30212 0.00 30213 10.31 30214 30215 7.07 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 5.07 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 2.00 30240 30299 291.59 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 323.21 307 12.02 30701 16.66 30702 0.00 30703 0.00 30704 0.00 310 1.00 31001 0.36 31002 0.00 31003 0.92 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.42 31008 0.00 31009 0.11 31010 5.31 31011 2.86 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 200.00 31099 7.52 312 0.00 31201 0.00 31203 13.53 31204 0.00 31205 62.50 31299 399 39906 公用经费合计 计 财决公开06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企事业单位的补贴 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.21 614.79 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算 编制单位:益阳市赫山区统计局 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 小计 1 2 7.20 3 0.00 4 0.00 公务接待费 合计 6 7 公务用车购置 公务用车运行 费 费 5 0.00 0.00 7.20 2.86 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — %d — ” 经费支出决算公开表 财决公开07表 金额单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国( 境)费 8 0.00 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 9 10 11 0.00 0.00 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算 入可能存在尾差。 12 0.00 2.86 部门:益阳市赫山区统计局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出结转 1 2 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如无政府性基金财政拨款收支, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 小计 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 此表为空!本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支。 。如无政府性基金财政拨款收支,此表为空。表格内填0,并注明本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支 — 8.%d — 决算公开表 政拨款收支 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 12 0.00 0.00 财决公开08表 金额单位:万元 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0.00 部门:益阳市赫山区统计局 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 总计 合计 2 1 1 2 3 4 49.00 49.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 49.00 49.00 0.00 0.00 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 3、如单位无政府采购,此表为空,表格内填0,并注明本单位2018年度无政府采购。 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购情况公开表 其他资金 5 非财政性资金 总计 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实 采购预 合计 8 48.50 48.50 0.00 0.00 48.50 48.50 0.00 0.00 出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 无政府采购。 — 9 — 财决公开09表 金额单位:万元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 48.50 0.00 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 非财政性资金 其他资金 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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