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收入支出决算总表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 决算数 1 1 1 367,56 2 0,00 二、上级补助收入 3 0,00 三、事业收入 4 0,00 四、经营收入 5 0,00 五、附属单位上缴收入 6 0,00 六、其他收入 7 0,05 其中:政府性基金预算财政拨款 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 1 367,61 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 年初结转和结余 26 48,99 27 1 416,59 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 部门决算公开01表 金额单位:万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 决算数 2 一、一般公共服务支出 28 1 096,24 二、外交支出 29 0,00 三、国防支出 30 0,00 四、公共安全支出 31 0,00 五、教育支出 32 0,00 六、科学技术支出 33 0,00 七、文化体育与传媒支出 34 0,00 八、社会保障和就业支出 35 213,13 九、医疗卫生与计划生育支出 36 16,61 十、节能环保支出 37 0,00 十一、城乡社区支出 38 0,00 十二、农林水支出 39 0,00 十三、交通运输支出 40 0,00 十四、资源勘探信息等支出 41 0,00 十五、商业服务业等支出 42 0,00 十六、金融支出 43 0,00 十七、援助其他地区支出 44 0,00 十八、国土海洋气象等支出 45 0,00 十九、住房保障支出 46 0,00 二十、粮油物资储备支出 47 0,00 二十一、其他支出 48 0,00 二十二、债务还本支出 49 0,00 二十三、债务付息支出 50 0,00 51 1 325,97 结余分配 52 0,00 年末结转和结余 53 90,62 54 1 416,59 本年支出合计 总计 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 项目 支出功能分 类科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 1 367,61 1 367,56 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 1 137,87 1 137,82 20101 人大事务 1 137,87 1 137,82 2010101 行政运行 606,59 606,54 2010102 一般行政管理事务 195,50 195,50 2010103 机关服务 90,68 90,68 2010104 人大会议 245,10 245,10 208 社会保障和就业支出 213,13 213,13 20805 行政事业单位离退休 146,61 146,61 146,61 146,61 66,52 66,52 66,52 66,52 2080501 20808 2080801 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 16,61 16,61 21005 医疗保障 16,61 16,61 2100501 行政单位医疗 12,06 12,06 2100503 公务员医疗补助 4,55 4,55 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 部门决算公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1 325,97 1 103,51 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 1 096,23 873,77 20101 人大事务 1 096,23 873,77 2010101 行政运行 591,87 591,87 2010102 一般行政管理事务 191,20 191,20 2010103 机关服务 90,70 90,70 2010104 人大会议 222,46 0,00 208 社会保障和就业支出 213,13 213,13 20805 行政事业单位离退休 146,61 146,61 146,61 146,61 66,52 66,52 66,52 66,52 2080501 20808 2080801 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 16,61 16,61 21005 医疗保障 16,61 16,61 2100501 行政单位医疗 12,06 12,06 2100503 公务员医疗补助 4,55 4,55 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 决算表 部门决算公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 222,46 0,00 0,00 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 收入 项目 行次 栏次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 1 367,56 二、政府性基金预算财政拨款 2 0,00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 1 367,56 年初财政拨款结转和结余 25 48,99 一、一般公共预算财政拨款 26 48,99 二、政府性基金预算财政拨款 27 0,00 28 1 416,54 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算总表 支出 决算数 项目(按功能分类) 行次 栏次 小计 一般公共预算财政拨 款 2 3 一、一般公共服务支出 29 1 096,19 1 096,19 二、外交支出 30 0,00 0,00 三、国防支出 31 0,00 0,00 四、公共安全支出 32 0,00 0,00 五、教育支出 33 0,00 0,00 六、科学技术支出 34 0,00 0,00 七、文化体育与传媒支出 35 0,00 0,00 八、社会保障和就业支出 36 213,13 213,13 九、医疗卫生与计划生育支出 37 16,61 16,61 十、节能环保支出 38 0,00 0,00 十一、城乡社区支出 39 0,00 0,00 十二、农林水支出 40 0,00 0,00 十三、交通运输支出 41 0,00 0,00 十四、资源勘探信息等支出 42 0,00 0,00 十五、商业服务业等支出 43 0,00 0,00 十六、金融支出 44 0,00 0,00 十七、援助其他地区支出 45 0,00 0,00 十八、国土海洋气象等支出 46 0,00 0,00 十九、住房保障支出 47 0,00 0,00 二十、粮油物资储备支出 48 0,00 0,00 二十一、其他支出 49 0,00 0,00 二十二、债务还本支出 50 0,00 0,00 二十三、债务付息支出 51 0,00 0,00 52 1 325,92 1 325,92 53 90,62 90,62 1 416,54 1 416,54 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 54 55 总计 基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 56 部门决算公开04表 金额单位:万元 决算数 政府性基金预算财政 拨款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1 325,92 1 103,46 类 款 项 201 一般公共服务支出 1 096,18 873,72 20101 人大事务 1 096,18 873,72 2010101 行政运行 591,82 591,82 2010102 一般行政管理事务 191,20 191,20 2010103 机关服务 90,70 90,70 2010104 人大会议 222,46 0,00 208 社会保障和就业支出 213,13 213,13 20805 行政事业单位离退休 146,61 146,61 146,61 146,61 66,52 66,52 66,52 66,52 2080501 20808 2080801 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 16,61 16,61 21005 医疗保障 16,61 16,61 2100501 行政单位医疗 12,06 12,06 2100503 公务员医疗补助 4,55 4,55 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 出决算表 部门决算公开05表 金额单位:万元 年支出 项目支出 3 222,46 222,46 222,46 0,00 0,00 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 经济分类 科目名称 科目编码 合计 经济分类 科目编码 人员经费 科目名称 769,33 合计 301 工资福利支出 548,20 302 商品和服务支出 30101 基本工资 234,78 30201 办公费 30102 津贴补贴 295,41 30202 印刷费 30103 奖金 0,00 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 17,84 30204 手续费 30105 伙食补助费 0,00 30205 水费 30107 绩效工资 0,00 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0,00 30207 邮电费 30109 职业年金缴费 0,00 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 0,17 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 221,13 30211 30301 离休费 0,00 30212 30302 退休费 156,43 30213 30303 退职(役)费 0,00 30214 租赁费 30304 抚恤金 64,70 30215 会议费 30305 生活补助 0,00 30216 培训费 30306 救济费 0,00 30217 公务接待费 30307 医疗费 0,00 30218 专用材料费 30308 助学金 0,00 30219 被装购置费 30309 奖励金 0,00 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 0,00 30226 劳务费 30311 30312 30313 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 委托业务费 工会经费 福利费 30314 采暖补贴 0,00 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 0,00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0,00 30240 税金及附加费用 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 部门决算公开06表 金额单位:万元 公用经费 334,14 311,98 41,26 13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 17,56 0,00 66,89 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 10,18 0,00 0,00 0,00 54,69 0,00 3,87 0,00 66,95 0,00 0,00 18,08 22,16 0,00 22,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 政府性基金预算财政拨款支出决算表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 出决算表 部门决算公开07表 金额单位:万元 年支出 项目支出 3 部门决算相关信息统计表 部门名称:巴彦淖尔市人大常委会办公厅 项 目 栏 行次 次 统计数 1 一、财政拨款“三公”经费支出 1 (一)支出合计 2 77,14 1.因公出国(境)费 3 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 66,95 (1)公务用车购置费 5 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 66,95 7 10,18 8 10,18 其中:外事接待费 9 0,00 (2)国(境)外接待费 10 0,00 3.公务接待费 (1)国内接待费 (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 3.公务用车购置数(辆) 14 0 4.公务用车保有量(辆) 15 21 5.国内公务接待批次(个) 16 200 17 0 18 2 400 其中:外事接待人次(人) 19 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 其中:外事接待批次(人) 6.国内公务接待人次(人) 关信息统计表 项 目 栏 次 行次 部门决算公开08表 金额单位:万元 统计数 2 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 334,13 (一)行政单位 23 334,13 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0,00 25 三、财政性资金政府采购支出 26 299,01 (一)货物 27 285,01 (二)工程 28 14,00 (三)服务 29 0,00 30 31 四、国有资产占用情况 32 (一)车辆数合计(辆) 33 21 1.部级领导干部用车 34 0 2.一般公务用车 35 21 3.一般执法执勤用车 36 0 4.特种专业技术用车 37 0 5.其他用车 38 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0 41 42 —

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