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赫山区全民健身活动中心2016年部门决算公开表.xls

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部门收支决算整体情况表 部门:益阳市赫山区体育局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 1 521.2945 81.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.2945 0.00 0.00 0.00 52.12945 — 1 — 门收支决算整体情况表 财决公开01表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.5845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 521.2945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.2945 部门收入决算整体情况表 部门:益阳市赫山区体育局 科目编码 类 款 项 207 20701 2070108 2070199 20703 2070301 2070305 2070307 2070308 2070399 20799 2079999 229 22960 2296003 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化支出 体育 行政运行 体育竞赛 体育场馆 群众体育 其他体育支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 本年收入合计 1 521.2945 439.5845 10.2437 2.8480 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 81.71 81.71 81.71 财政拨款收入 2 521.2945 439.5845 10.2437 2.8480 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 81.71 81.71 81.71 门收入决算整体情况表 财决公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出决算整体情况表 部门:益阳市赫山区体育局 科目编码 类 款 项 207 20701 2070108 2070199 20703 2070301 2070305 2070307 2070308 2070399 20799 2079999 229 22960 2296003 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化支出 体育 行政运行 体育竞赛 体育场馆 群众体育 其他体育支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 本年支出合计 1 521.2945 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 81.71 81.71 81.71 基本支出 2 521.2945 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 81.71 81.71 81.71 算整体情况表 财决公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支决算整体情况表 部门:益阳市赫山区体育局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 439.5845 一、一般公共服务支出 81.7100 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 521.2945 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 521.2945 总计 — 4 — 整体情况表 财决公开04表 金额单位:元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.5845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 521.2945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.5845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.5845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 81.71 0.00 521.2945 439.5845 81.71 部门:益阳市赫山区体育局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 207 20701 2070108 2070199 20703 2070301 2070305 2070307 2070308 2070399 20799 2079999 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化支出 体育 行政运行 体育竞赛 体育场馆 群众体育 其他体育支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出决算情况表 本年收入 合计 4 439.5845 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 基本支出 5 439.5845 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 本年支出 项目支出 合计 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 7 439.5845 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 基本支出 8 439.5845 439.5845 10.2437 2.848 7.3957 330.1888 209.1888 6.00 35.00 15.00 65.00 99.152 99.152 财决公开05表 金额单位:元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算情 部门:益阳市赫山区体育局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目编 码 152.0379 302 69.7423 30201 9.5727 30202 0 30203 31.2656 30204 0 30205 37.1888 30206 4.2685 30207 0 30208 0 30209 39.9102 30211 0 30212 0 30213 0 30214 0 30215 14.4129 30216 0 30217 0.186 30218 0 30224 0 30225 0 30226 25.3113 30227 0 30228 0 30229 0 30231 0 30239 0 30240 30299 191.9481 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 227.6364 310 2.2669 31001 0 31002 0 31003 0 31005 0.4943 31006 1.445 31007 0.1358 31008 0 31009 0 31010 0 31011 0 31012 62.0700 31013 21 31019 0.4276 31020 17.651 31099 0.22 304 89.1507 30401 0 30402 0 30403 0.874 30499 0 307 1.3826 30701 0.7915 30707 0 399 0.575 39906 0 29.152 公用经费合计 计 财决公开06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.6364 部门:益阳市赫山区体育局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 22960 2296003 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 合计 基本支出结转 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算收支决算情况表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 0.00 0.00 0.00 0.00 81.71 81.71 81.71 81.71 况表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 81.71 81.71 81.71 81.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决公开07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 部门名称:赫山区体育局 项目 一、支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.公务接待批次(批) 6.公务接待人数(人) 算“三公”经费支出决算情况表 财决公开07表 金额单位:万元 决算数 0.2 0.2 2 17

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