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县医院部门预算公开表格.xls

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五原县本级部门预算、“三公 ”经费预算公开样表(共6张) 财政拨款收支出预算总表 部门:五原县人民医院 年度:2016 收入 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 本年收入合计 三、转移性收入 一般公共预算上级单位补助收入 基金上级单位补助收入 支出 预算数 支出项目(性质) 1,636.44 一、基本支出 二、项目支出 1,636.44 本年支出合计 0.00 三、结转下年 四、上年结转 收入总计 支出总计 预算数 1,636.44 出预算总表 单位:万元 支出 功能分类 一、一般公共服务 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 预算数 676.64 959.80 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 1,636.44 一般公共预算支出表 单位:万元 部门:五原县人民医院 本年支出合计 单位 功能科目 编码 功能科目名 称 2080502 2100201 合计 基本支 出 事业单位离退休 676.64 676.64 综合医院 959.80 959.80 项目支 出 其中: 转移支 付安排 备注 一般公共预算基本支出表 年度:2016 部门:五原县人民医院 科目编码(经济科目) 科目名称 本年支出合计 人员经费 合计 2080502 事业单位离退休 676.64 676.64 2100201 综合医院 959.80 959.80 出表 单位:万元 公用经费 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门:五原县人民医院 单位名称 合计 因公出国(境) 支出 公务用车购置及运行维护费 公务接待费支出 小计 支出预算表 单位:万元 公务用车购置及运行维护费支出 公务用车购置 公务用车运行维护 费 政府性基金预算收入表 部门:五原县人民医院 年度:2016 科目编码 科目名称 单位:万元 政府性基金收入 政府性基金预算支出表 年度: 2016 部门:五原县人民医院 预算数 单位 科目编码 科目名称 合计 政府性基金本年收 入拨款 出表 单位:万元 预算数 本年上级转移支付 拨款 上年结转 部门收支出预算总表 部门:五原县人民医院 年度:2016 收入 一、公共财政拨款(补助) 二、纳入预算管理的非税收入 三、纳入预算管理的教育收费收入 四、政府性基金收入 五、事业单位经营收入 六、债务资金(银行贷款) 七、其他收入 单位:万元 支出 预算数 支出项目(性质) 预算数 功能分类 1,636.44 一、基本支出 一、一般公共服务 工资福利支出 3,780.00 二、外交 商品和服务支出 三、国防 对个人和家庭的补助 676.64 四、公共安全 14,000.00 其他资本性支出 五、教育 二、项目支出 六、科学技术 三、事业单位经营支出 10,070.00 七、文化体育与传媒 四、上缴上级支出 八、社会保障和就业 五、对附属单位补助支出 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 预算数 676.64 13,850.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 本年收入合计 八、转移性收入 一般公共预算上级单位补助收入 基金上级单位补助收入 九、上年结转 十、用事业基金弥补收支差额 收入总计 15,636.44 本年支出合计 0.00 六、结转下年 支出总计 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 14,526.64 本年支出合计 结转下年 支出总计 14,526.64 部门收入预算表 年度: 部门:五原县人民医院 单位名称 五原县人民医院 公共财政 本年收入合计 拨款(补 助) 15,636.44 1,636.44 纳入预 算管理 的非税 收入 纳入预 算管理 的教育 收费收 入 政府性 基金预 算拨款 收入 2016 单位:万元 转移性收入 事业单 位经营 收入 14000 债务资金 其他收 (银行贷 入 款) 合计 一般公 共预算 上级补 助收入 政府性 基金收 级补助 收入 上年结 转 用事业 基金弥 补收支 差额 部门支出预算表 年度:2016 部门:五原县人民医院 科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 14526.64 14526.64 2080502 事业单位离退休 676.64 676.64 2100201 综合医院 13,850.00 13,850.00 项目支出 单位:万元 上缴上级支出 经营支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况,“基本支出”、“项目支出”中均不含“政府性基金预算财政拨款支出” 对下级单位补 助支出 巴彦淖尔市本级部门决算、“ 三公”经费决算公开样表(共6 张) 年度收入支出决算总表 公开07表 单位:万元 部门: 收入 支出 决算数 一、公共财政拨款(补助) 二、纳入专户管理的教育收费收入 三、纳入预算管理的政府性基金 四、事业单位经营收入 五、其他收入 六、债务资金(银行贷款) 支出项目(性质) 一、基本支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 专项业务费 专项资金支出 三、事业单位经营支出 决算数 功能分类 一、一般公共服务 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 决算数 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 本年收入合计 七、转移性收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 八、上年结转 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 0.00 本年支出合计 0.00 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 六、结转下年 支出总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 0.00 年度收入决算表 公开08表 部门: 科目编码 科目名称 单位:万元 公共财政 本年收入 拨款(补 合计 助) 纳入专户 管理的教 育收费收 入 事业单 位经营 收入 债务资 金(银 其他收入 行贷款 ) 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不包含“政府性基金预算财政拨款收入” 转移性收入 合计 上级补助收 入 附属单 位上缴 收入 上年结 转 用事业 基金弥 补收支 差额 年度支出决算表 公开09表 单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 合计 注:本表反映部门本年度各项支出情况,“基本支出”、“项目支出”中均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 对附属单位补 助支出 年度财政拨款支出决算表 公开10表 单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 本年支出合计 合计 注:本表反映部门本年度公共财政预算拨款实际支出情况”。 基本支出 项目支出 年度政府性基金预算收入支出决算表 公开11表 单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 合计 上年结转和结 政府性基金收 余 入 政府性基金支出 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 年度“三公”经费财政拨款支出决算表 公开12表 单位:万元 部门: 合计 因公出国(境)支 出 公务接待费支 出 公务用车购置及运行维护费支出 小计 公务用车购置 公务用车运行维 护费

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