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资金支出_分资金(单位:万元).xls

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资金支出_分资金(单位:万元) 全省 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 资金名称 资金总量 支出金额 支出进度 直达资金 42,369.43 26,328.86 62.1% 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 24,083.00 16,098.61 66.8% 增值税留抵退税资金转移支付 12,906.00 9,000.00 69.7% 补充县区财力资金转移支付 5,239.00 4,858.00 92.7% 其他减税降费资金转移支付 5,938.00 2,240.61 37.7% 共同财政事权转移支付 11,243.43 4,559.48 40.6% 就业补助资金 933.00 933.00 100.0% 基本公共卫生服务补助资金 2,328.36 261.68 11.2% 困难群众救助补助经费 980.00 664.58 67.8% 林业改革发展资金 71.00 林业草原生态保护恢复资金 农业生产发展资金 118.71 5.00 4.2% 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1,385.00 1,168.00 84.3% 医疗服务与保障能力提升补助资金 60.00 城乡义务教育补助经费 2,778.64 925.06 33.3% 残疾人事业发展补助经费 28.57 19.49 68.2% 计划生育转移支付资金 179.20 120.20 67.1% 基本药物制度补助资金 407.52 98.99 24.3% 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,508.83 37.78 2.5% 优抚对象医疗保障经费 33.60 2.25 6.7% 优抚对象补助经费 431.00 323.46 75.0% 一般性转移支付 7,043.00 5,670.77 80.5% 县级基本财力保障机制奖补资金 4,506.00 3,780.00 83.9% 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2,537.00 1,890.77 74.5% 资金总量 中央安排 省级安排 总金额 中央安排 省级 支出金额 省级安排 省级 金额 总金额 中央安排 支出进度 省级安排 总进度 资金总量 中央安排 省级安排 市级安排 市级 支出金额 总金额 中央安排 省级安排 级 支出金额 支出进度 市级安排 总金额 中央安排 省级安排 支出进度 资金总量 市级安排 总进度 中央安排 38,955.09 24,083.00 12,906.00 5,239.00 5,938.00 10,350.09 933.00 2,057.38 980.00 71.00 118.71 1,385.00 60.00 2,348.14 28.57 120.20 312.26 1,508.83 11.00 416.00 4,522.00 4,399.00 123.00 省级安排 2,633.34 893.34 270.98 430.50 59.00 95.26 22.60 15.00 1,740.00 98.00 1,642.00 资金总量 市级安排 481.00 481.00 9.00 472.00 县级安排 300.00 300.00 300.00 总金额 42,369.43 24,083.00 12,906.00 5,239.00 5,938.00 11,243.43 933.00 2,328.36 980.00 71.00 118.71 1,385.00 60.00 2,778.64 28.57 179.20 407.52 1,508.83 33.60 431.00 7,043.00 4,506.00 2,537.00 县级 中央安排 24,403.11 16,098.61 9,000.00 4,858.00 2,240.61 4,521.50 933.00 261.68 664.58 省级安排 1,446.74 支出金额 市级安排 387.77 37.98 5.00 1,168.00 899.76 19.49 120.20 86.32 37.78 2.25 323.46 3,783.00 3,673.00 110.00 25.30 12.68 1,408.77 98.00 1,310.77 387.77 9.00 378.77 金额 支出进度 县级安排 91.23 91.23 91.23 总金额 26,328.86 16,098.61 9,000.00 4,858.00 2,240.61 4,559.48 933.00 261.68 664.58 中央安排 62.6% 66.8% 69.7% 92.7% 37.7% 43.7% 100.0% 12.7% 67.8% 5.00 1,168.00 4.2% 84.3% 925.06 19.49 120.20 98.99 37.78 2.25 323.46 5,670.77 3,780.00 1,890.77 38.3% 68.2% 100.0% 27.6% 2.5% 20.4% 77.8% 83.7% 83.5% 89.4% 省级安排 54.9% 4.3% 5.9% 13.3% 81.0% 100.0% 79.8% 支出进度 市级安排 80.6% 80.6% 100.0% 80.2% 县级安排 30.4% 30.4% 30.4% 总进度 62.1% 66.8% 69.7% 92.7% 37.7% 40.6% 100.0% 11.2% 67.8% 中央安排 24,403.11 16,098.61 9,000.00 4,858.00 2,240.61 4,521.50 933.00 261.68 664.58 4.2% 84.3% 5.00 1,168.00 33.3% 68.2% 67.1% 24.3% 2.5% 6.7% 75.0% 80.5% 83.9% 74.5% 899.76 19.49 120.20 86.32 37.78 2.25 323.46 3,783.00 3,673.00 110.00 支出总数 省级安排 1,446.74 市级安排 县级安排 387.77 91.23 387.77 9.00 378.77 91.23 37.98 25.30 12.68 1,408.77 98.00 1,310.77 91.23 总金额 26,328.86 16,098.61 9,000.00 4,858.00 2,240.61 4,559.48 933.00 261.68 664.58 5.00 1,168.00 925.06 19.49 120.20 98.99 37.78 2.25 323.46 5,670.77 3,780.00 1,890.77

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