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广阳区政府办2015部门决算公开表.xls

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收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门: 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 1 项 栏 目 次 2863.35 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 304.44 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 3167.80 3167.80 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 1670.02 106.95 34.67 978.00 59.31 1122.00 2960.95 206.85 3167.80 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门: 部门:廊坊市广阳区人民政府办公室(本级) 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010399 208 20805 2080501 210 21005 2100501 212 21205 2120501 21208 2120803 221 22102 2210201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 3,167.80 1,845.87 1,845.87 1,624.45 221.42 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 1,005.00 5.00 5.00 1,000.00 1,000.00 59.31 59.31 59.31 116.00 116.00 116.00 2 2,863.35 1,541.43 1,541.43 1,320.01 221.42 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 1,005.00 5.00 5.00 1,000.00 1,000.00 59.31 59.31 59.31 116.00 116.00 116.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 2 页 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 3,044,436.82 0.00 3,044,436.82 0.00 3,044,436.82 0.00 3,044,436.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门: 科目编码 类 款 201 20103 2010301 2010399 208 20805 2080501 210 21005 2100501 212 21205 2120501 21208 2120803 221 22102 2210201 229 22999 2299901 科目名称 项 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 1 2,960.95 1,670.02 1,670.02 1,455.59 214.43 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 978.00 5.00 5.00 973.00 973.00 59.31 59.31 59.31 112.00 112.00 112.00 基本支出 2 1,738.08 1,420.15 1,420.15 1,420.15 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 5.00 5.00 5.00 项目支出 3 1,222.87 249.87 249.87 35.44 214.43 973.00 973.00 973.00 59.31 59.31 59.31 112.00 112.00 112.00 第 3 页 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门: 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 1863.35 一、一般公共服务支出 1000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 2863.35 本年支出合计 年末结转和结余 2863.35 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 1534.44 1534.44 106.95 34.67 106.95 34.67 978 5 59.31 59.31 112 112 2825.36 37.99 1852.36 10.99 973.00 27.00 2863.35 1863.35 1000.00 973.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开表5 单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编 码 类款项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 2010399 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 20805 2080501 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 210 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 21205 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 基本支出结转 项目支出结转 和结余 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4 1,863.35 1,541.43 1,541.43 1,320.01 221.42 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 5.00 5.00 5.00 59.31 59.31 59.31 116.00 116.00 116.00 基本支出 5 1,641.94 1,320.01 1,320.01 1,320.01 本年支出 项目支出 6 221.42 221.42 221.42 221.42 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 5.00 5.00 5.00 59.31 59.31 59.31 116.00 116.00 116.00 合计 7 1,852.36 1,534.44 1,534.44 1,320.01 214.43 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 5.00 5.00 5.00 59.31 59.31 59.31 112.00 112.00 112.00 基本支出 8 1,637.94 1,320.01 1,320.01 1,320.01 106.95 106.95 106.95 34.67 34.67 34.67 5.00 5.00 5.00 59.31 59.31 59.31 112.00 112.00 112.00 项目支出 合计 9 214.43 214.43 10 10.99 6.99 6.99 214.43 6.99 4.00 4.00 4.00 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 4.00 12 6.99 6.99 6.99 6.99 4.00 4.00 4.00 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 第 6 页 部门决算相关信息统计表 公开07表 编制单位: 2015年度 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 金额单位:元 年初预算数 决算数 项 目 1 2 栏 次 — — 二、机关运行经费 83.42 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 75.99 行次 3 19 797.00 20 797.00 21 22 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 75.99 (一)车辆数合计(辆) 24 7 7.43 1.部级领导干部用车 25 7.43 2.一般公务用车 26 3.一般执法执勤用车 27 4.特种专业技术用车 28 5.其他用车 29 3.公务接待费 统计数 三、国有资产占用情况 23 — (1)国内接待费 8 — (2)国(境)外接待费 9 — 10 — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 — 2.因公出国(境)人次数(人) 12 — (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 3.公务用车购置数(辆) 13 — 31 — 4.公务用车保有量(辆) 14 — 12 32 — 5.国内公务接待批次(个) 15 — 20 33 — 6.国内公务接待人次(人) 16 — 600 34 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 — 35 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 — 36 — (二)相关统计数 — 12 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 类款项 栏次 合计 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 合计 1 2 3 4 本年支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 7 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 8 9 10 基本支出结转 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 1000 1000 973 973 27 27 212 城乡社区支出 1000 1000 973 973 27 27 21208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 1000 1000 973 973 27 27 1000 1000 973 973 27 27 2120803 城市建设支出 注:本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 政府性基金财政拨款基本支出决算表 公开09表 部门: 单位:万元 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 第 9 页 政府采购情况表 公开10表 编制单位: 单位:万元 项目 行次 栏次 合 计 采购预算 采购金额 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 1 36.60 36.60 38.11 2.67 35.44 货物 2 36.60 36.60 38.11 2.67 35.44 工程 3 服务 4 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数 据保持一致。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入 等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

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