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财政拨款收支预算总表 部门: 单位:万元 年度: 收入 支出 预算数 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 1,879.15 一、基本支出 预算数 功能分类 1,289.25 一、一般公共服务 二、项目支出 预算数 1,608.19 589.90 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 第 1 页 二十五、债务付息支出 270.96 财政拨款收支预算总表 部门: 单位:万元 年度: 收入 支出 预算数 一、一般公共预算拨款 支出项目(性质) 1,879.15 一、基本支出 预算数 功能分类 1,289.25 一、一般公共服务 预算数 1,608.19 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 1,879.15 三、转移性收入 本年支出合计 1,879.15 三、结转下年 本年支出合计 1,879.15 支出总计 1,879.15 结转下年 一般公共预算上级补助拨款 基金上级补助拨款 四、上年结转 收入总计 1,879.15 支出总计 第 2 页 1,879.15 一般公共预算支出表 部门: 单位编码 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 年度: 单位 本年支出合计 功能科目 编码 功能科目名称 ** ** 1 合计 1,337.54 合计 巴彦淖尔市人大办公厅 2010101 行政运行 639.72 巴彦淖尔市人大办公厅 2010102 一般行政管理事务 156.18 巴彦淖尔市人大办公厅 2010103 机关服务 82.48 巴彦淖尔市人大办公厅 2010104 人大会议 259.55 巴彦淖尔市人大办公厅 2010150 事业运行 15.53 巴彦淖尔市人大办公厅 2010199 其他一般公共服务 12.00 巴彦淖尔市人大办公厅 2080501 归口管理的行政单位离退休 162.10 巴彦淖尔市人大办公厅 2080801 死亡抚恤 第 3 页 1.77 一般公共预算基本支出表 部门: 科目编码( 经济科目) ** 2010101 年度: 科目名称 ** 合计 行政运行(人大办公厅) 基本工资 津贴补贴 奖金 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修(护)费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 办公设备购置 单位:万元 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 831.29 431.35 431.35 105.27 326.08 399.94 399.94 13.09 28.05 5.00 71.84 11.45 92.71 2.75 118.75 26.28 3.29 第 4 页 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门: 单位:万元 年度: 2016年预算数 单位编码 单位名称 ** ** 401001 合计 巴彦淖尔市人大办公厅 合计 因公出国(境) 公务接待费支出 支出 1 2 83.00 83.00 3 15.00 15.00 第 5 页 公务用车购置及运行维护费支出 小计 公务用车购置 4 5 公务用车运行维 护费 6 68.00 68.00 政府性基金预算收入表 部门: 年度: 科目编码 * 科目名称 ** 第 6 页 单位:万元 政府性基金收入 * 政府性基金预算支出表 部门: 年度: 单位:万 预算数 单位编码 单位 科目编码 科目名称 合计 * ** * * 1 第 7 页 政府性基金本年收入 本年上级转移支付 拨款 2 3 上年结转 4 部门收支预算总表 部门: 单位:万元 年度: 收入 支出 预算数 一、公共财政拨款(补助) 支出项目(性质) 预算数 1,071.30 一、基本支出 功能分类 一、一般公共服务 二、纳入预算管理的非税收入 三、纳入预算管理的教育收费收入 工资福利支出 431.34 二、外交 商品和服务支出 399.94 三、国防 四、政府性基金收入 对个人和家庭的补助 243.42 四、公共安全 五、事业单位经营收入 其他资本性支出 六、债务资金(银行贷款) 七、其他收入 预算数 1,337.54 五、教育 二、项目支出 六、科学技术 0.16 三、事业单位经营支出 七、文化体育与传媒 四、上缴上级支出 八、社会保障和就业 五、对附属单位补助支出 九、医疗卫生 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 1,274.16 八、转移性收入 本年支出合计 六、结转下年 1,337.54 本年支出合计 结转下年 1,337.54 48.99 一般公共预算上级单位补助收入 基金上级单位补助收入 九、上年结转 112.25 十、用事业基金弥补收支差额 收入总计 1,386.52 支出总计 支出总计 1,386.52 部门收入预算表 部门: 年度: 单位:万元 转移性收入 单位名称 ** 本年收入合计 1 纳入预算管 纳入预算管 公共财政拨 政府性基金 事业单位经 理的非税收 理的教育收 款(补助) 拨款收入 营收入 入 费收入 2 合计 1,071.30 1,071.30 巴彦淖尔市人大办公厅 1,071.30 1,071.30 3 4 5 第 9 页 6 其他收入 合计 7 8 一般公共预 政府性基金 算上级补助 上级补助收 收入 入 9 10 上年结转 用事业基金 弥补收支差 额 11 12 部门支出预算表 部门: 年度: 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 1,337.54 2010101 行政运行(人大办公厅) 2010104 人大会议 1,077.99 1,077.99 259.55 259.55 第 10 页

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